По датам

2014

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации г. Ростова н/Д от 02.06.2014 N 615 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.11.2013 N 1300 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы муниципального управления в городе Ростове-на-Дону на 2014-2016 годы" "



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июня 2014 г. № 615

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 28.11.2013 № 1300 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ НА 2014-2016 ГОДЫ"
(РЕД. ОТ 27.03.2014)

В соответствии с пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 18.10.2013 № 1165 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону", в целях усовершенствования механизма реализации муниципальной программы "Развитие системы муниципального управления в городе Ростове-на-Дону на 2014-2016 годы", в связи с изменением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.11.2013 № 1300 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы муниципального управления в городе Ростове-на-Дону на 2014-2016 годы" (ред. от 27.03.2014)следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. в паспорте Программы абзац восьмой пункта 1 строку "Целевые индикаторы и показатели" изложить в редакции:

"Целевые индикаторы и показатели
По итогам реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:
1. По подпрограмме № 1 "Развитие муниципальной службы в городе Ростове-на-Дону" на 2014-2016 годы":
- индекс доверия граждан к муниципальным служащим увеличится к 2016 году на 7% относительно базового показателя и составит 62%;
- доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям, ежегодно составит 100%;
- доля должностей муниципальной службы, должностные инструкции которых содержат показатели результативности, ежегодно составит 100%;
- доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, увеличится к 2016 году на 6% относительно базового показателя и составит 26%;
- доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса, к 2016 году увеличится на 7% относительно базового показателя и составит 9%;
- доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет, к 2016 году увеличится на 9% относительно базового показателя и составит 63%;
- число муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, принявших участие в семинарах, тренингах и иных мероприятиях информационно-обучающего характера, к 2016 году составит 110 человек нарастающим итогом;
- наличие документального подтверждения соответствия действующей системы муниципального управления международному стандарту ИСО 9001:2008 по итогам внешних аудитов в рамках сертификации системы менеджмента качества ежегодно составит 100%.
2. По подпрограмме № 2 "Развитие межмуниципальных связей города Ростова-на-Дону и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города в период 2014-2016 годов":
- количество выездов делегаций от Администрации города в города-побратимы и города-партнеры в рамках развития межмуниципальных связей к 2016 году составит 18 единиц;
- количество приемов официальных делегаций, представителей межмуниципальных объединений, куда входит муниципальное образование "Город Ростов-на-Дону", и других иностранных делегаций к 2016 году составит 18 единиц;
- количество общественных объединений, представляющих социальные проекты для участия в конкурсах, проводимых в рамках данной программы, к 2016 году составит 51 единицу;
- доля населения муниципального образования "Город Ростов-на-Дону", охваченного социально ориентированными некоммерческими организациями в ходе реализации ими социальных проектов и практик, к 2016 году увеличится до 7%;
- количество городских социально значимых мероприятий, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями при содействии Администрации города Ростова-на-Дону, к 2016 году увеличится до 24 единиц.
3. По подпрограмме № 3 "Повышение информированности населения о деятельности Администрации города Ростова-на-Дону на 2014-2016 годы":
- количество опубликованных (размещенных) в печатных, электронных средствах массовой информации, на телевидении и в сети Интернет официальных материалов органов местного самоуправления города Ростова-на-Дону по информированию населения к 2016 году: в городских, областных и региональных газетах составит 230 полос; в журналах - 82 полосы; на телеканалах - 1280 минут; на радиостанциях - 235 минут; на интернет-сайтах - 650 единиц;
- количество привлекаемых средств массовой информации к 2016 году, в том числе: газет - 5 единиц; журналов - 3 единицы; телеканалов - 4 единицы; радиостанций - 2 единицы; интернет-сайтов - 5 единиц; информационных агентств для проведения брифингов, пресс-конференций, "круглых столов" - 2 единицы;
- количество брифингов, пресс-конференций, "круглых столов" к 2016 году составит 27 единиц;
- уровень информированности населения о деятельности Администрации города не менее 37%.
4. По подпрограмме № 4 "Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в Администрации города Ростова-на-Дону на 2014-2016 годы":
- доля рабочих мест в аппарате Администрации города, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, к 2016 году составит 100%;
- доля рабочих мест в территориальных и отраслевых (функциональных) органах Администрации города и муниципальных учреждениях, включенных в межведомственную систему электронного документооборота, к 2016 году составит не менее 70%;
- доля территориальных и отраслевых органов Администрации города и муниципальных учреждений, осуществляющих ведение собственного (внутреннего) документооборота, в городской информационной системе к 2016 году составит не менее 45%;
- количество должностных лиц аппарата Администрации города, ее отраслевых и территориальных органов, муниципальных учреждений, имеющих ключ электронной подписи, к 2016 году составит 220 человек;
- количество посещений официального портала Ростовской-на-Дону городской Думы и Администрации города к 2016 году составит 1640 тыс. единиц в год.
5. По подпрограмме № 5 "Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления услуг в 2014-2016 годах":
- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по месту пребывания, в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к концу реализации Программы должна составить не менее 90% в каждом районе города;
- доля муниципальных и переданных государственных услуг на базе МКУ "УМФЦ" от общего количества услуг (%) к концу реализации Программы - не менее 90%;
- степень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых через МКУ "УМФЦ" и Центр телефонных обращений граждан в МФЦ, к 2016 году составит не менее 95%;
- среднее время ожидания заявителей в очереди для подачи документов и получения результата услуги в МКУ "УМФЦ" к 2016 году составит 10 минут;
- уровень обеспеченности требований комфортности на объектах МФЦ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регулирующие деятельность в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, к 2016 году составит 100%.
6. По подпрограмме № 6 "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий органами местного самоуправления города Ростова-на-Дону, территориальными и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города" на 2014-2016 годы":
- доля высокоэкономичных транспортных средств со сроком эксплуатации менее 5 лет к 2016 году составит 61% от общего количества автотранспортных средств;
- доля зданий и помещений, оснащенных приборами учета энергетических ресурсов, к 2016 году составит 100% от общего количества зданий и помещений, находящихся в оперативном управлении;
- доля зданий, прошедших энергоаудит и обеспеченных энергопаспортами, к 2016 году составит 100% от общего количества зданий и помещений, находящихся в оперативном управлении;
- уровень потребления энергетических ресурсов в зданиях, помещениях, используемых органами местного самоуправления, к 2016 году составит 91%.
7. По подпрограмме № 7 "Развитие рациональной системы хранения и использования архивных документов МКУ "Муниципальный архив города Ростова-на-Дону" в 2014-2016 годах":
- уровень развития системы автоматизированного электронного учета архивных документов к 2016 году составит 100%;
- степень оцифровки учетной документации архива и формирование единой электронной системы учета архивных документов к 2016 году составит 50%;
- доля оказываемых МКУ "Муниципальный архив города Ростова-на-Дону" муниципальных услуг в электронной форме к 2016 году не менее 50% от общего количества услуг;
- доля принимаемых на постоянное хранение документов в электронной форме с последующим их использованием и хранением к 2016 году - не менее 35%";

1.1.2. строку "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в редакции:

"Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 1457983,68 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города Ростова-на-Дону - 1455346,78 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 502477,24 тыс. рублей;
2015 год - 426509,50 тыс. рублей;
2016 год - 526360,04 тыс. рублей.
Средства областного бюджета - 2636,9 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 1916,80 тыс. рублей;
2015 год - 659,30 тыс. рублей;
2016 год - 60,80 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы корректируется в пределах средств, предусмотренных соответствующим бюджетом.
Финансовое обеспечение Программы осуществляется, в том числе, за счет средств федерального и областного бюджетов в пределах доведенных лимитов";

1.1.3. абзац 4 раздела I муниципальной программы изложить в редакции:
"В Администрации города Ростова-на-Дону разработана, внедрена и поддерживается в актуальном состоянии система менеджмента качества, соответствующая международному стандарту ИСО 9001:2008, что документально подтверждается сертификатом соответствия, выдаваемым Администрации города Ростова-на-Дону органом по сертификации по итогам прохождения внешних аудитов системы менеджмента качества (сертификационных, инспекционных). Функционирование указанной системы обеспечивает процессный подход к проектированию услуг и функций, к другим видам деятельности, предусмотренным действующей системой муниципального управления.";
1.1.4. раздел IV изложить в редакции:

"Раздел IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета города в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете города на соответствующий период, а также средств федерального и областного бюджетов в соответствии с государственными программами и в пределах доведенных лимитов.
Финансирование Программы из внебюджетных источников не предусмотрено.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
НА 2014-2016 ГОДЫ"

(тыс. руб.)
N
п/п
Источники финансирования
Всего
В том числе по годам
2014
2015
2016
ПОДПРОГРАММА № 1
"Развитие муниципальной службы в городе Ростове-на-Дону" на 2014-2016 годы"
Средства бюджета города Ростова-на-Дону
42883,50
13944,50
14444,50
14494,50
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ № 1
42883,50
13944,50
14444,50
14494,50
ПОДПРОГРАММА № 2
"Развитие межмуниципальных связей города Ростова-на-Дону и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города в период 2014-2016 годов"
Средства бюджета города Ростова-на-Дону
50553,75
14311,05
18043,4
18199,3
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ № 2
50553,75
14311,05
18043,4
18199,3
ПОДПРОГРАММА № 3
"Повышение информированности населения о деятельности Администрации города Ростова-на-Дону на 2014-2016 годы"
Средства бюджета города Ростова-на-Дону
158400,6
55004,0
51698,3
51698,3
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ № 3
158400,6
55004,0
51698,3
51698,3
ПОДПРОГРАММА № 4
"Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в Администрации города Ростова-на-Дону на 2014-2016 годы"
Средства областного бюджета
1065,80
345,70
659,30
60,80
Средства бюджета города Ростова-на-Дону
45261,35
11310,75
16975,3
16975,3
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ № 4
46327,15
11656,45
17634,6
17036,1
ПОДПРОГРАММА № 5
"Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления услуг в 2014-2016 годах"
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
Средства областного бюджета
1571,1
1571,1
-
-
Средства бюджета города Ростова-на-Дону
455168,19
186080,79
134543,7
134543,7
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ № 5
456739,29
187651,89
134543,7
134543,7
ПОДПРОГРАММА № 6
"Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий органами местного самоуправления города Ростова-на-Дону, территориальными и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города на 2014-2016 годы"
Средства бюджета города Ростова-на-Дону
692091,94
217877,7
187311,4
286902,84
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ № 6
692091,94
217877,7
187311,4
286902,84
ПОДПРОГРАММА № 7
"Развитие рациональной системы хранения и использования архивных документов МКУ "Муниципальных архив г. Ростова-на-Дону" в 2014-2016 годах"
Средства бюджета города Ростова-на-Дону
10987,45
3948,45
3492,9
3546,1
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ № 7
10987,45
3948,45
3492,9
3546,1
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Развитие системы муниципального управления в городе Ростове-на-Дону на 2014-2016 годы"
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
Средства областного бюджета
2636,90
1916,80
659,30
60,80
Средства бюджета города Ростова-на-Дону
1455346,78
502477,24
426509,50
526360,04
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
1457983,68
504394,04
427168,80
526420,84
";

1.1.5. в приложении 1 к муниципальной программе строку 1.8 таблицы изложить в редакции:

"1.8
Наличие документального подтверждения соответствия действующей системы муниципального управления международному стандарту ИСО 9001:2008 по итогам внешних аудитов в рамках сертификации системы менеджмента качества (ежегодно)
%
100
100
100
100".

1.2. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. В приложении 3 к муниципальной программе:
1.3.1. в паспорте подпрограммы:
1.3.1.1. строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем средств бюджета города, необходимый для финансирования подпрограммы в 2014-2016 годах, составляет всего 42883,50 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 13944,50 тыс. рублей;
2015 год - 14444,50 тыс. рублей;
2016 год - 14494,50 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете города на соответствующий период";

1.3.1.2. строку "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" изложить в редакции:

"Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
По итогам реализации подпрограммы в 2016 году планируется достижение следующих результатов:
1. Индекс доверия граждан к муниципальным служащим увеличится к 2016 году на 7% относительно базового показателя и составит 62%.
2. Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям, ежегодно составит 100%.
3. Доля должностей муниципальной службы, должностные инструкции которых содержат показатели результативности, ежегодно составит 100%.
4. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, увеличится к 2016 году на 6% относительно базового показателя.
5. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса, к 2016 году увеличится на 7% относительно базового показателя и составит 9%.
6. Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет, к 2016 году увеличится на 9% относительно базового показателя и составит 63%.
7. Число муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, принявших участие в семинарах, тренингах и иных мероприятиях информационно-обучающего характера, к 2016 году составит 110 человек нарастающим итогом.
8. Наличие документального подтверждения соответствия действующей системы муниципального управления международному стандарту ИСО 9001:2008 по итогам внешних аудитов в рамках сертификации системы менеджмента качества ежегодно составит 100%";

1.3.2 Строку 1.8 таблицы "Система целевых показателей подпрограммы" раздела 2 изложить в редакции:

"1.8
Наличие документального подтверждения соответствия действующей системы муниципального управления международному стандарту ИСО 9001:2008 по итогам внешних аудитов в рамках сертификации системы менеджмента качества (ежегодно)
%
100
100
100
100"

1.3.3. в разделе 4 таблицу "Финансирование мероприятий подпрограммы "Развитие муниципальной службы в городе Ростове-на-Дону на 2014-2016 годы" изложить в редакции:

(тыс. руб.)
"N
п/п
Источники финансирования
Всего
В том числе по годам
2014
2015
2016
Подпрограмма № 1
"Развитие муниципальной службы в городе Ростове-на-Дону на 2014-2016 годы"
Средства бюджета города Ростова-на-Дону
42883,5
13944,5
14444,5
14494,5
Итого по подпрограмме № 1
42883,5
13944,5
14444,5
14494,5";

1.3.4. Раздел 7 подпрограммы изложить в редакции:

"Раздел 7. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

1. I показатель: индекс доверия граждан к муниципальным служащим (процент).
1.1. Значение показателя определяется путем проведения социологического исследования среди жителей города Ростова-на-Дону по вопросу: "Как Вы оцениваете деятельность Мэра города и Администрации города Ростова-на-Дону?".
1.2. Варианты ответов:
- положительно;
- скорее положительно;
- отрицательно;
- скорее отрицательно;
- затрудняюсь ответить.
1.3. Расчет индекса доверия производится путем соотношения количества опрошенных жителей города Ростова-на-Дону, давших ответы "положительно" и "скорее положительно", к общему количеству жителей города Ростова-на-Дону, принявших участие в социологическом опросе.
1.4. Планируемое значение показателя для каждого отчетного периода () определяется по формуле



где - индекс доверия граждан к муниципальным служащим, определенный по итогам социологического опроса, проведенного в 2013 году (процент);
- планируемое отклонение от базового значения показателя в отчетном периоде (процент).
1.5. Фактическое значение показателя в отчетном периоде () определяется по итогам социологического исследования жителей города Ростова-на-Дону, проведенного в 2014, 2015 и 2016 годах.
2. II показатель: доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям (процент).
2.1. Планируемое значение показателя для каждого отчетного периода равно 100 процентам.
2.2. Фактическое значение показателя в отчетном периоде (), определяется по формуле



где фактическое количество утвержденных должностных инструкций по должностям муниципальной службы в аппарате Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах по состоянию на конец отчетного периода (ед.);
- фактическое количество должностей муниципальной службы в аппарате Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах в соответствии с утвержденными штатными расписаниями по состоянию на конец отчетного периода (ед.).
3. III показатель: доля должностей муниципальной службы, должностные инструкции которых содержат показатели результативности (процент).
3.1. Планируемое значение показателя для каждого отчетного периода равно 100 процентам.
3.2. Фактическое значение показателя в отчетном периоде () определяется по формуле



где - фактическое количество утвержденных должностных инструкций по должностям муниципальной службы в аппарате Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, которые содержат показатели результативности по состоянию на конец отчетного периода (ед.);
- фактическое количество утвержденных должностных инструкций по должностям муниципальной службы в аппарате Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах по состоянию на конец отчетного периода (ед.).
4. IV показатель: доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва (процент).
4.1. Планируемое значение показателя для каждого отчетного периода () определяется по формуле



где - доля вакантных должностей муниципальной службы в аппарате Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, замещенных на основе назначения из кадрового резерва в 2013 году (процент);
- планируемое отклонение от базового значения показателя в отчетном периоде (процент).
рассчитывается по формуле



где - количество вакантных должностей муниципальной службы в аппарате Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, замещенных на основе назначения из кадрового резерва в 2013 году (ед.);
- общее количество вакантных должностей муниципальной службы в аппарате Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах в 2013 году (ед.).
4.2. Фактическое значение показателя в отчетном периоде () определяется по формуле



где - количество вакантных должностей муниципальной службы в аппарате Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, замещенных на основе назначения из кадрового резерва в отчетном периоде (ед.);
- общее количество вакантных должностей муниципальной службы в аппарате Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах в отчетном периоде (ед.).
5. V показатель: доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса (процент).
5.1. Планируемое значение показателя для каждого отчетного периода (ДВДКПЛ) определяется по формуле



где - доля вакантных должностей муниципальной службы в аппарате Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, замещенных на основе конкурса в 2013 году (процент);
- планируемое отклонение от базового значения показателя в отчетном периоде (процент).
рассчитывается по формуле



где - количество вакантных должностей муниципальной службы в аппарате Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, замещенных на основе конкурса в 2013 году (ед.);
- общее количество вакантных должностей муниципальной службы в аппарате Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах в 2013 году (ед.).
5.2. Фактическое значение показателя в отчетном периоде () определяется по формуле



где - количество вакантных должностей муниципальной службы в аппарате Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, замещенных на основе конкурса в отчетном периоде (ед.);
- общее количество вакантных должностей муниципальной службы в аппарате Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах в отчетном периоде (ед.).
6. VI показатель: доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет (процент).
6.1. Планируемое значение показателя для каждого отчетного периода () определяется по формуле



где - доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет, по состоянию на конец 2013 года (процент);
- планируемое отклонение от базового значения показателя в отчетном периоде (процент).
рассчитывается по формуле



где - количество муниципальных служащих аппарата Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более трех лет, по состоянию на конец 2013 года (человек);
- количество муниципальных служащих аппарата Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов в возрасте до 30 лет по состоянию на конец 2013 года (человек).
6.2. Фактическое значение показателя в отчетном периоде (ДС3Ф) определяется по формуле



где - количество муниципальных служащих аппарата Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более трех лет, по состоянию на конец отчетного периода (человек);
- количество муниципальных служащих аппарата Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов в возрасте до 30 лет по состоянию на конец отчетного периода (человек).
7. VII показатель: число муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, принявших участие в семинарах, тренингах и иных мероприятиях информационно-обучающего характера (человек).
7.1. Планируемое значение показателя () к 2016 году составит 110 человек нарастающим итогом.
7.2. Фактическое значение показателя () определяется как фактическое количество муниципальных служащих аппарата Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, а также принявших участие в семинарах, тренингах и иных мероприятиях информационно-обучающего характера, по результатам размещения муниципального заказа в рамках подпрограммы в 2014, 2015 и 2016 годах, рассчитанное нарастающим итогом.
8. VIII показатель: наличие документального подтверждения соответствия действующей системы муниципального управления международному стандарту ИСО 9001:2008 по итогам внешних аудитов в рамках сертификации системы менеджмента качества (процент).
8.1. Планируемое значение показателя для каждого отчетного периода равно 100 процентам.
8.2. Фактическое значение показателя определяется по итогам проведения внешних аудитов (сертификационного, первого и второго инспекционных аудитов в рамках сертификации) системы менеджмента качества в Администрации города и ее органах в отчетном периоде:
в случае отказа органа по сертификации в выдаче сертификата соответствия действующей системы муниципального управления международному стандарту ИСО 9001:2008, а также в случае приостановления или отмены действия выданного сертификата соответствия по итогам внешних аудитов;
в случае отказа органа по сертификации в выдаче сертификата соответствия действующей системы муниципального управления международному стандарту ИСО 9001:2008, а также в случае приостановления или отмены действия выданного сертификата соответствия по итогам внешних аудитов.
8.3. Степень достижения ожидаемого результата подлежит измерению на основании сопоставления фактических значений целевых показателей с их плановыми значениями. Сопоставление значений целевых показателей производится по каждому расчетному (плановому) показателю.
8.4. Оценка эффективности хода реализации целевых показателей I-VIII подпрограммы осуществляется по следующей формуле:



где - эффективность хода реализации целевого показателя подпрограммы (процент);
- фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации подпрограммы;
- целевое значение показателя, утвержденное подпрограммой.
9. Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы () определяется по следующей формуле:



10. При значении интегральной оценки эффективности:
- - реализация подпрограммы является эффективной;
- - реализация подпрограммы является наиболее эффективной;
- - реализация подпрограммы является неэффективной.
11. Бюджетная эффективность подпрограммы () определяется как степень реализации расходных обязательств и рассчитывается по формуле



где - фактическое освоение средств, запланированных на реализацию подпрограммы (руб.);
- планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы (руб.).".
1.4. В приложении 4 к муниципальной программе:
1.4.1. в паспорте подпрограммы:
1.4.1.1. строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем средств бюджета города, необходимый для финансирования подпрограммы в 2014-2016 годах, составляет всего 50553,75 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 14311,05 тыс. рублей;
2015 год - 18043,40 тыс. рублей;
2016 год - 18199,30 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете города на соответствующий период";

1.4.1.2. в разделе 4 таблицу "Финансирование мероприятий подпрограммы "Развитие межмуниципальных связей города Ростова-на-Дону и поддержка социально ориентированных некоммерческих организацией города в период 2014-2016 годов" изложить в редакции:

(тыс. руб.)
"N
п/п
Источники финансирования
Всего
В том числе по годам
2014
2015
2016
Подпрограмма № 2
"Развитие межмуниципальных связей города Ростова-на-Дону и поддержка социально ориентированных некоммерческих организацией города в период 2014-2016 годов"
Средства бюджета города Ростова-на-Дону
50553,75
14311,05
18043,4
18199,3
Итого по подпрограмме № 2
50553,75
14311,05
18043,4
18199,3".

1.5. В приложении 6 к муниципальной программе:
1.5.1. в паспорте подпрограммы:
1.5.1.1. строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем средств бюджета города, необходимый для финансирования подпрограммы в 2014-2016 годах, составляет всего 46327,15 тыс. руб., в том числе:
средства бюджета города Ростова-на-Дону - 45261,35 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 11310,75 тыс. рублей;
2015 год - 16975,30 тыс. рублей;
2016 год - 16975,30 тыс. рублей;
средства областного бюджета -
средства областного бюджета - 1065,80 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 345,70 тыс. рублей;
2015 год - 659,30 тыс. рублей;
2016 год - 60,80 тыс. рублей";

1.5.1.2. в разделе 4 таблицу "Финансирование мероприятий подпрограммы "Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в Администрации города Ростова-на-Дону на 2014-2016 годы" изложить в редакции:

(тыс. руб.)
"N
п/п
Источники финансирования
Всего
В том числе по годам
2014
2015
2016
ПОДПРОГРАММА № 4
"Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в Администрации города Ростова-на-Дону на 2014-2016 годы"
Средства областного бюджета
1065,80
345,70
659,30
60,80
Средства бюджета города Ростова-на-Дону
45261,35
11310,75
16975,3
16975,3
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ № 4
46327,15
11656,45
17634,6
17036,1".

1.6. В приложении 7 к муниципальной программе "Развитие системы муниципального управления в городе Ростове-на-Дону на 2014-2016 годы":
1.6.1. в паспорте подпрограммы:
1.6.1.1. строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем средств бюджета города, необходимый для финансирования подпрограммы в 2014-2016 годах, составляет всего
456739,29 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 455168,19, в том числе по годам:
2014 год - 186080,79 тыс. рублей;
2015 год - 134543,7 тыс. рублей;
2016 год - 134543,7 тыс. рублей.
Средства областного бюджета - 1571,1 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 1571,1 тыс. рублей";

1.6.1.2. абзац пятый раздела 1 подпрограммы изложить в редакции:
"- в Администрации города Ростова-на-Дону разработана, внедрена и поддерживается в актуальном состоянии система менеджмента качества, соответствующая международному стандарту ИСО 9001:2008, что документально подтверждается сертификатом соответствия, выдаваемым Администрации города Ростова-на-Дону органом по сертификации по итогам прохождения внешних аудитов системы менеджмента качества (сертификационных, инспекционных). Функционирование указанной системы обеспечивает процессный подход к проектированию услуг и функций, к другим видам деятельности, предусмотренным действующей системой муниципального управления;";
1.6.1.3. в разделе 4 таблицу "Финансирование мероприятий подпрограммы "Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления услуг в 2014-2016 годах" изложить в редакции:

(тыс. руб.)
"N
п/п
Источники финансирования
Всего
В том числе по годам
2014
2015
2016
ПОДПРОГРАММА № 5
"Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления услуг в 2014-2016 годах"
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
Средства областного бюджета
1571,1
1571,1
-
-
Средства бюджета города Ростова-на-Дону
455168,19
186080,79
134543,7
134543,7
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ № 5
456739,29
187651,89
134543,7
134543,7".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по организационно-правовым и кадровым вопросам) А.Н. Шамановского.

Мэр
(глава Администрации) города
М.А.ЧЕРНЫШЕВ
Постановление вносит
отдел бухгалтерского учета,
отчетности и
планирования расходов





Приложение 1
к постановлению
Администрации города
от 02.06.2014 № 615

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

N
п/п
Наименование мероприятия
Муниципальный заказчик, исполнитель
Срок выполнения
Источники финансирования,
КЦСР
Объем финансирования (тыс. руб.)
всего
в том числе по годам
2014
2015
2016
Подпрограмма № 1 "Развитие муниципальной службы в городе Ростове-на-Дону" на 2014-2016 годы
1.1. Совершенствование правовой основы муниципальной службы
1.1.
Разработка проектов нормативных правовых актов в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Ростовской области о муниципальной службе
управление по вопросам муниципальной службы и кадров
по мере необходимости
Финансирование не требуется
1.2. Внедрение эффективных технологий и современных методов управления и кадровой работы, направленных на повышение качества управления и компетентности муниципальных служащих
1.2.1.
Расширение практики конкурсного отбора кандидатов на замещение вакантных должностей муниципальной службы
управление по вопросам муниципальной службы и кадров, структурные подразделения, отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города
весь период
Финансирование не требуется
1.2.2.
Мониторинг использования механизма конкурсного замещения вакантных должностей муниципальной службы
управление по вопросам муниципальной службы и кадров
ежеквартально
Финансирование не требуется
1.2.3.
Совершенствование механизмов формирования кадрового резерва на замещение должностей муниципальной службы
управление по вопросам муниципальной службы и кадров
весь период
Финансирование не требуется
1.2.4.
Оптимизация участия представителей общественности в качестве независимых экспертов в работе конкурсных, аттестационных комиссий по определению соответствия замещаемой должности муниципальной службы
управление по вопросам муниципальной службы и кадров
весь период
Финансирование не требуется
1.2.5.
Формирование и актуализация информационной базы данных перспективных студентов высших учебных заведений города Ростова-на-Дону, молодых специалистов и управленцев, рекомендуемых для включения в кадровый резерв и дальнейшего привлечения к работе в аппарате и органах Администрации города Ростова-на-Дону, в том числе по итогам взаимодействия с городским молодежным клубом "Молодые кадры - будущее Ростова"
отдел по делам молодежи
весь период
Финансирование не требуется
1.2.6.
Совершенствование методик отбора и оценки кандидатов на замещение вакантных должностей муниципальной службы
управление по вопросам муниципальной службы и кадров
весь период
Бюджет города
(КЦСР 1812130)
400,0
-
200,0
200,0
1.2.7.
Разработка и актуализация показателей результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих
структурные подразделения, отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города
весь период
Финансирование не требуется
1.2.8.
Организация и проведение внутренних аудитов системы менеджмента качества в аппарате Администрации города, ее отраслевых (функциональных), территориальных органах в соответствии с международным стандартом ИСО 19011
управление по вопросам муниципальной службы и кадров
ежегодно, согласно графику внутренних аудитов
Бюджет города
(КЦСР 1812130)
600,0
150,0
200,0
250,0
1.2.9.
Организация и проведение сертификации системы менеджмента качества в Администрации города и ее органах на соответствие международному стандарту ИСО 9001:2008 (поэтапно, с разбивкой по годам, включая сертификационный аудит, инспекционный (первый) и инспекционный (второй) аудиты)
управление по вопросам муниципальной службы и кадров
ежегодно
Бюджет города
(КЦСР 1812130)
750,0
250,0
250,0
250,0
1.2.10.
Актуализация отраслевых реестров полномочий, функций и услуг
структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города
по мере необходимости
Финансирование не требуется
1.3. Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих
1.3.1.
Организация обучения муниципальных служащих по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, организация участия в семинарах, тренингах и иных мероприятиях информационно-обучающего характера
структурные подразделения Администрации города
весь период
Бюджет города
(КЦСР 1812131)
4300,0
1300,0
1500,00
1500,00
1.3.2.
Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения, организуемых Правительством Ростовской области
структурные подразделения, отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города
по мере необходимости
Финансирование не требуется
1.4. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих
1.4.1.
Проведение мониторинга штатной численности в Администрации города, ее территориальных и отраслевых (функциональных) органах, а также мониторинга количественного и качественного состава муниципальных служащих
управление по вопросам муниципальной службы и кадров
ежеквартально
Финансирование не требуется
1.5. Повышение престижа муниципальной службы и гарантий муниципальным служащим
1.5.1.
Подготовка предложений по совершенствованию системы муниципальных гарантий на муниципальной службе
управление по вопросам муниципальной службы и кадров
весь период
Финансирование не требуется
1.5.2.
Организация проведения диспансеризации муниципальных служащих
управление по вопросам муниципальной службы и кадров, территориальные и отраслевые (функциональные) органы Администрации города
ежегодно
Бюджет города
(КЦСР 1812132)
10500,0
3500,0
3500,0
3500,0
1.5.3
Обеспечение расходов по выплате муниципальному служащему, достигшему пенсионного возраста, единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении с муниципальной службы
Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону, управление по вопросам муниципальной службы и кадров, отраслевые (функциональные) и территориальные органы
весь период
Бюджет города
(КЦСР 1810019)
26083,5
8694,5
8694,5
8694,5
1.5.4.
Формирование положительного имиджа муниципальной службы в городе Ростове-на-Дону
управление по информационной политике и взаимодействию со СМИ
весь период
Финансирование не требуется
1.5.5.
Участие в областном конкурсе на звание "Лучший муниципальный служащий в Ростовской области"
структурные подразделения, отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города
ежегодно
Финансирование не требуется
1.5.6.
Организация и проведение ежегодного конкурса на звание "Лучший муниципальный служащий города Ростова-на-Дону"
управление по вопросам муниципальной службы и кадров
ежегодно
Бюджет города
(КЦСР 1811009)
250,0
50,0
100,0
100,0
1.6. Развитие информационной открытости муниципальной службы, формирование системы мониторинга общественного мнения о результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих
1.6.1.
Разработка и реализация комплекса мер, направленных на развитие информационной открытости муниципальной службы
управление по вопросам муниципальной службы и кадров
весь период
Финансирование не требуется
1.6.2.
Ведение на официальном интернет-портале Ростовской-на-Дону городской Думы и Администрации города информационного раздела по вопросам организации и прохождения муниципальной службы
управление по вопросам муниципальной службы и кадров
весь период
Финансирование не требуется
1.6.3.
Привлечение представителей общественных объединений в качестве независимых экспертов для участия в заседаниях конкурсных, аттестационных комиссий
управление по вопросам муниципальной службы и кадров, отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города
весь период
Финансирование не требуется
Итого по мероприятиям подпрограммы № 1
42883,5
13944,5
14444,5
14494,5
в том числе:
Бюджет города
42883,5
13944,5
14444,5
14494,5
Подпрограмма № 2 "Развитие межмуниципальных связей города Ростова-на-Дону и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города в период 2014-2016 годов"
2.1. Развитие межмуниципальных связей
2.1.1.
Разработка и принятие нормативных актов, служебных документов, направленных на внедрение в практику деятельности структур Администрации города, городских организаций лучшего опыта других муниципальных образований по решению местных вопросов, развитию экономики, городского хозяйства, предоставлению услуг населению
Управление по организационной работе и связям с общественными объединениями
весь период
Финансирование не требуется
2.1.2.
Разработка предложений по совершенствованию законодательства о местном самоуправлении в рамках деятельности межмуниципальных объединений, в состав которых входит город муниципальное образование "Город Ростов-на-Дону"
Управление по организационной работе и связям с общественными объединениями
весь период
Финансирование не требуется
2.1.3.
Оплата членских взносов в межмуниципальные объединения
Управление по организационной работе и связям с общественными объединениями отдел внешних связей
ежегодно
Бюджет города
(КЦСР 1822133)
8907,3
2969,1
2969,1
2969,1
2.1.4.
Приобретение подарочной, сувенирной и полиграфической продукции в целях реализации мероприятий межмуниципального характера
общий отдел
ежегодно
Бюджет города
(КЦСР 1822133)
5855,75
870,75
2437,1
2547,9
2.1.5.
Проведение торжественных, праздничных мероприятий с участием представителей других муниципалитетов, общественных объединений в целях развития межмуниципального сотрудничества, межмуниципальных связей и практик местного самоуправления (в т.ч. прием официальных лиц и делегаций)
общий отдел
ежегодно
Бюджет города
(КЦСР 1822133)
2979,9
948,2
993,3
1038,4
2.1.6.
Участие представителей города Ростова-на-Дону в проектах, конференциях, конгрессах, форумах, в мероприятиях, проводимых в породненных и других зарубежных городах, направленных на решение вопросов местного значения, позволяющих реализовать новые проекты в сфере городского хозяйства, улучшения качества услуг населению, условий для привлечения иностранных инвестиций с целью решения городских проблем
отдел внешних связей, территориальные органы Администрации города
ежегодно
Бюджет города
(КЦСР 1822133)
5404,0
987,4
2208,3
2208,3
2.1.7.
Участие зарубежных представителей в мероприятиях, проводимых в городе Ростове-на-Дону
отдел внешних связей
ежегодно
Бюджет города
(КЦСР 1822133)
12800,0
3800,0
4500,0
4500,0
2.1.8.
Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, федеральных органов государственной власти, являющихся членами организаций межмуниципального сотрудничества
общий отдел, Управление по организационной работе и связям с общественными объединениями
ежегодно
Бюджет города
(КЦСР 1822133)
2130,0
710,0
710,0
710,0
2.2. Обеспечение условий для поддержки деятельности общественных объединений, направленной на решение социальных проблем населения города, взаимодействие с общественными объединениями в решении общегородских задач. Награждение лиц, имеющих большие заслуги перед городским сообществом
2.2.1.
Ведение муниципального реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - участников конкурса на получение поддержки
Управление по организационной работе и связям с общественными объединениями
весь период
Финансирование не требуется
2.2.2.
Обеспечение деятельности Консультативного совета общественных объединений и органов местного самоуправления города Ростова-на-Дону и его 7 палат
Управление по организационной работе и связям с общественными объединениями
весь период
Финансирование не требуется
2.2.3.
Организация и проведение конкурса "Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих организаций города Ростова-на-Дону"
Управление по организационной работе и связям с общественными объединениями
ежегодно
Бюджет города
(КЦСР 1821010)
2700,0
900,0
900,0
900,0
2.2.4.
Организация и проведение конкурса "Лучший волонтер года"
Управление по организационной работе и связям с общественными объединениями, отдел по делам молодежи
ежегодно
Бюджет города
(КЦСР 1821011)
148,2
49,4
49,4
49,4
2.2.5.
Организация и проведение конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление города Ростова-на-Дону"
Управление по организационной работе и связям с общественными объединениями
ежегодно
Бюджет города
(КЦСР 1821012)
355,2
118,4
118,4
118,4
2.2.6.
Оказание общественным объединениям организационной, консультативной и информационной помощи
Управление по организационной работе и связям с общественными объединениями
весь период
Финансирование не требуется
2.2.7.
Организация и проведение социологических исследований общественного мнения по актуальным общегородским проблемам
Управление по организационной работе и связям с общественными объединениями
весь период
Бюджет города
(КЦСР 1822134)
2573,4
857,8
857,8
857,8
2.2.8.
Награждение лиц, имеющих большие заслуги перед городским сообществом, в том числе:
общий отдел
весь период

6700,0
2100,0
2300,0
2300,0
- денежное сопровождение к Почетной грамоте Мэра города Ростова-на-Дону (50 чел. х 23000)
Бюджет города
(КЦСР 1821013)
5700,0
1900,0
1900,0
1900,0
- приобретение бланков грамот, благодарностей и прочей наградной продукции и рамок для них
Бюджет города
(КЦСР 1829999)
1000,0
200,0
400,0
400,0
Итого по мероприятиям подпрограммы № 2
50553,75
14311,05
18043,4
18199,3
в том числе:
Бюджет города
50553,75
14311,05
18043,4
18199,3
Подпрограмма № 3 "Повышение информированности населения о деятельности Администрации города Ростова-на-Дону на 2014-2016 годы"
3.1. Информирование населения о деятельности Администрации города Ростова-на-Дону в средствах массовой информации
3.1.1
Публикация (размещение) информации о деятельности Администрации города Ростова-на-Дону в СМИ, в том числе:
Управление по информационной политике и взаимодействию со СМИ
весь период
Бюджет города
(КЦСР 1832135)
117355,2
39118,4
39118,4
39118,4
3.1.1.1.
В городских и региональных газетах
весь период
Бюджет города
(КЦСР 1832135)
51505,2
17168,4
17168,4
17168,4
3.1.1.2
В журналах
весь период
Бюджет города
(КЦСР 1832135)
9000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3.1.1.3.
На телевидении
весь период
Бюджет города
(КЦСР 1832135)
42750,0
14250,0
14250,0
14250,0
3.1.1.4.
В Интернете, СМИ
весь период
Бюджет города
(КЦСР 1832135)
7500,0
2500,0
2500,0
2500,0
3.1.1.5.
На радиостанциях
весь период
Бюджет города
(КЦСР 1832135)
3000,0
1000,0
1000,0
1000,0
3.1.1.6.
Проведение брифингов, пресс-конференций, "круглых столов" в информагентствах
весь период
Бюджет города
(КЦСР 1832135)
3600,0
1200,0
1200,0
1200,0
3.1.2
Предоставление субсидии муниципальным предприятиям - редакциям муниципальных печатных средств массовой информации в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по опубликованию муниципальных правовых актов и иной официальной информации, подлежащей публикации в соответствии с действующим законодательством
Управление по информационной политике и взаимодействию со СМИ, отдел бухгалтерского учета, отчетности и планирования расходов Администрации города
весь период
Бюджет города
(КЦСР 1836016)
41045,4
15885,6
12579,9
12579,9
3.1.3.
Предоставление гражданам возможности участвовать в обсуждении проектов муниципальных правовых актов города Ростова-на-Дону по вопросам местного значения на официальном портале Ростовской-на-Дону городской Думы и Администрации города
сектор нормативных документов Администрации города, отдел электронно-информационных технологий
весь период
Финансирование не требуется
3.1.4.
Предоставление гражданам возможности ознакомления с муниципальными правовыми актами по вопросам местного значения
сектор нормативных документов
весь период
Финансирование не требуется
Итого по мероприятиям подпрограммы № 3
158400,6
55004,0
51698,3
51698,3
в том числе:
Бюджет города
158400,6
55004,0
51698,3
51698,3
Подпрограмма № 4 "Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в Администрации города Ростова-на-Дону на 2014-2016 годы"
4.1. Управление развитием информационного общества
4.1.1.
Подготовка проектов правовых актов Администрации города о координации деятельности в сфере информационно-телекоммуникационных технологий
отдел электронно-информационных технологий
по мере необходимости
Финансирование не требуется
4.1.2.
Обеспечение учета данных об информационных системах Администрации города
отдел электронно-информационных технологий
весь период
Финансирование не требуется
4.2. Общесистемные мероприятия
4.2.1. Развитие и обеспечение функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры:
4.2.1.1.
Развитие официального портала для предоставления доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления в сети Интернет
отдел электронно-информационных технологий
весь период
Бюджет города
(КЦСР 1842137)
1080,0
360,0
360,0
360,0
4.2.1.2.
Развитие на официальном портале сервисов по предоставлению электронных услуг субъектам образовательного процесса
Управление образования города Ростова-на-Дону
весь период
Бюджет города
(КЦСР 1842137)
150,0
50,0
50,0
50,0
4.2.1.3.
Развитие корпоративной сети Администрации города и организация доступа в сеть Интернет
отдел электронно-информационных технологий, отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города, муниципальные учреждения города Ростова-на-Дону
весь период
Бюджет города
(КЦСР 1842137)
20121,9
6707,3
6707,3
6707,3
4.2.1.4.
Развитие инфраструктуры локальных вычислительных сетей Администрации города и администраций районов
отдел электронно-информационных технологий, администрации районов города Ростова-на-Дону
весь период
Бюджет города
(КЦСР 1842137)
1530,0
510,0
510,0
510,0
4.2.1.5.
Инвентаризация программного и технического обеспечения
отдел электронно-информационных технологий, отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города
весь период
Финансирование не требуется
4.2.1.6.
Создание системы программно-аппаратного обеспечения (программно-аппаратные комплексы серверные, системы видеоконференций, ситуационного центра, услуги по установке и настройке и др.)
отдел электронно-информационных технологий, территориальные органы Администрации города
весь период
Бюджет города
(КЦСР 1842137)
2700,0
-
1350,0
1350,0
4.2.1.7.
Развитие системы программного обеспечения в Администрации города и ее органах (приобретение (продление срока действия) системного и прикладного программного обеспечения, услуги по его установке и настройке)
отдел электронно-информационных технологий, отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города
весь период
Бюджет города
(КЦСР 1842137)
6300,0
500,0
2900,0
2900,0
4.2.2. Формирование инфраструктурных подсистем "электронного правительства"
4.2.2.1.
Развитие информационных систем Администрации города, в том числе, межведомственных (разработка проектов, систем, отчетных форм, установка и администрирование баз данных, приобретение лицензий, техническое сопровождение, электронные подписи и др.)
отдел электронно-информационных технологий, отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города, муниципальные учреждения города Ростова-на-Дону
весь период
Бюджет города
(КЦСР 1842138)
6954,0
2318,0
2318,0
2318,0
4.2.2.2.
Развитие муниципальной информационной системы и электронных сервисов для организации межведомственного электронного взаимодействия при оказании государственных и муниципальных услуг
отдел электронно-информационных технологий, органы Администрации, муниципальные учреждения города Ростова-на-Дону
весь период
Бюджет города
(КЦСР 1842138)
1920,0
-
960,0
960,0
4.2.2.3.
Выполнение мероприятий по подключению органов Администрации города к городским информационным ресурсам
отдел электронно-информационных технологий, отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города, муниципальные учреждения города Ростова-на-Дону
весь период
Финансирование не требуется
4.3. Обеспечение информационной безопасности
4.3.1.
Создание и развитие системы информационной безопасности в Администрации города и ее органах
отдел электронно-информационных технологий, отдел по мобилизационной работе Администрации города
весь период
Бюджет города
(КЦСР 1842139)
3225,45
865,45
1180,0
1180,0
4.3.2.
Проведение аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям безопасности (аппарат Администрации города, отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города)
отдел электронно-информационных технологий, отдел по мобилизационной работе Администрации, отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города)
весь период
Бюджет города
(КЦСР 1842139)
1280,0
-
640,0
640,0
4.4. Использование информационно-телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса оказания государственных и муниципальных услуг
4.4.1.
Информационно-техническое обеспечение органами записи актов гражданского состояния (загс)
органы записи актов гражданского состояния (городской (Кировский) отдел загс, органы загс города)
весь период
Областной бюджет
(КЦСР 1847229)
1065,8
345,7
659,3
60,8
4.5. Управление реализацией подпрограммы
4.5.1.
Разработка методики и внедрение системы показателей уровня развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий
отдел электронно-информационных технологий
весь период
Финансирование не требуется
4.5.2.
Мониторинг и контроль исполнения Программы
отдел электронно-информационных технологий
весь период
Финансирование не требуется
Итого по мероприятиям подпрограммы № 4
46327,15
11656,45
17634,6
17036,1
в том числе:
Областной бюджет
1065,80
345,70
659,30
60,80
Бюджет города
45261,35
11310,75
16975,3
16975,3
Подпрограмма № 5 "Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления услуг в 2014-2016 годах"
5.1. Оборудование МФЦ
5.1.1
Оборудование МФЦ мебелью, офисной техникой, средствами связи, наблюдения, системами опережающего информирования (СОИ) и транспортом, в том числе:
МКУ "УМФЦ"
весь период
Бюджет города
(КЦСР 1850059)
2712,2
2712,20
0,00
0,0
5.1.1.1
МФЦ районов города
МКУ "УМФЦ"
весь период
Бюджет города
(КЦСР 1850059)
2712,2
2712,20
0,00
0,0
весь период
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1.1.2
Создание дополнительных окон приема заявителей в МФЦ
МКУ "УМФЦ"
весь период
Областной
бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2. Расходы на объекты МФЦ и содержание персонала
5.2.1
Расходы на объекты МФЦ программы и содержание персонала:
МКУ "УМФЦ"
весь период
Бюджет города, областной бюджет (субсидия)
(КЦСР 1850059, 1857360)
398892,25
129804,85
134543,7
134543,7
5.2.1.1.
Подготовка кадров для МКУ "УМФЦ"
МКУ "УМФЦ"
весь период
Бюджет города
(КЦСР 1850059)
2300,0
700,0
800,0
800,0
5.2.1.2.
Оплата труда сотрудников
МКУ "УМФЦ"
весь период
Бюджет города, областной бюджет (субсидия)
(КЦСР 1850059, 1857360)
294020,9
96028,9
98996,0
98996,0
5.2.1.2.1
Расходы на оплату труда работников, связанные с оказанием государственных и муниципальных услуг
МКУ "УМФЦ"
весь период
Бюджет города
(КЦСР 1850059)
292449,8
94457,8
98996,0
98996,0
5.2.1.2.2
Расходы на оплату труда работников, связанные с реализацией принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг
МКУ "УМФЦ"
весь период
Областной бюджет (субсидия)
(КЦСР 1857360)
1571,1
1571,1
-
-
5.2.1.3.
Коммунальные расходы для пуска объектов в эксплуатацию и другие расходы (арендная плата за пользование имуществом, услуги связи, транспортные расходы программное обеспечение, защита информации, расходные материалы, охрана и содержание объектов МФЦ, смс-уведомление заявителей аренда, прочие работы и услуги, налог на имущество, налог на землю, транспортный налог, плата за загрязнение окружающей среды, частичный капитальный ремонт и прочие расходы, в том числе до передачи объектов в оперативное управление эксплуатирующему учреждению после завершения капитального ремонта)
МКУ "УМФЦ"
весь период
Бюджет города
(КЦСР 1850059, 1859021)
102571,35
33075,95
34747,7
34747,7
5.3. Проведение капитального ремонта помещений МФЦ
5.3.
Проведение комплексного капитального ремонта помещений МФЦ, в т.ч.:
МКУ "ГХУ"
весь период
Бюджет города
(КЦСР 1852003)
55134,84
55134,84
-
-
5.3.1.
ул. Лермонтовская, 11
(инженерные коммуникации и внутренние помещения)
МКУ "ГХУ"
весь период
Бюджет города
(КЦСР 1852003)
5347,7
5347,7
-
-
5.3.2.
ул. Комарова, 30
(инженерные коммуникации и внутренние помещения)
МКУ "ГХУ"
весь период
Бюджет города
(КЦСР 1852003)
14758,74
14758,74
-
-
5.3.3.
ул. Борисоглебская, 12
(инженерные коммуникации и внутренние помещения)
МКУ "ГХУ"
весь период
Бюджет города
(КЦСР 1852003)
7288,56
7288,56
-
-
5.3.4.
пр. Стачки, 199/3
(инженерные коммуникации и внутренние помещения)
МКУ "ГХУ"
весь период
Бюджет города
(КЦСР 1852003)
19881,2
19881,2
-
-
5.3.5.
ул. Жмайлова, 3
(инженерные коммуникации и внутренние помещения)
МКУ "ГХУ"
весь период
Бюджет города
(КЦСР 1852003)
7858,64
7858,64
-
-
Итого по мероприятиям подпрограммы № 5
456739,29
187651,89
134543,7
134543,7
в том числе:
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
1571,1
1571,1
-
-
Бюджет города
455168,19
186080,79
134543,7
134543,7
Подпрограмма № 6 "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий органами местного самоуправления города Ростова-на-Дону, территориальными и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города" на 2014-2016 годы
6.1. Обеспечение содержания и обслуживания зданий и помещений.
Материально-техническое обеспечение. Расходы на оплату труда
6.1.1
Выполнение обязательств по содержанию движимого и недвижимого имущества. Материально-техническое и инженерно-техническое обеспечение. Расходы на оплату труда работников:
МКУ "ГХУ"
весь период
Бюджет города (КЦСР 1860059, 1869021)
512212,64
171720,4
169910,4
170581,84
6.1.1.1
Выполнение обязательств по содержанию движимого и недвижимого имущества. Материально-техническое и инженерно-техническое обеспечение
МКУ "ГХУ"
весь период
Бюджет города (КЦСР 1860059)
270384,95
92117,0
90322,02
87945,93
6.1.1.2
Расходы на оплату труда работников
МКУ "ГХУ"
весь период
Бюджет города (КЦСР 1860059)
202694,41
66715,20
66465,21
69514,0
6.1.1.3
Ведение налогового учета и отчетности
МКУ "ГХУ"
весь период
Бюджет города (КЦСР 1869021)
39133,28
12888,2
13123,17
13121,91
6.2. Обеспечение современного уровня эксплуатации зданий, помещений и автотранспорта
6.2.1
Повышение уровня эксплуатационных качеств зданий, помещений, используемых органами местного самоуправления для осуществления своих функций, переход на качественно новый уровень их инженерного обеспечения:
МКУ "ГХУ"
весь период
Бюджет города (КЦСР 1862141)
133196,3
33196,3
-
100000,0
6.2.1.1
ул. Б. Садовая, 47:
МКУ "ГХУ"
весь период
Итого:
131526,3
31526,3
-
100000,0
фасад,
Бюджет города (КЦСР 1862141)
100000,0
-
-
100000,0
кровля,
-
-
-
-
инженерные коммуникации,
-
-
-
-
внутренние помещения
31526,3
31526,3
-
-
6.2.1.2
пр. Стачки, 42:
МКУ "ГХУ"
весь период
Итого:
-
-
-
-
кровля,
Бюджет города (КЦСР 1862141)
-
-
-
-
инженерные коммуникации,
-
-
-
-
внутренние помещения
-
-
-
-
6.2.1.3
бул. Комарова, 28/5:
МКУ "ГХУ"
весь период
Итого:
-
-
-
-
кровля,
Бюджет города (КЦСР 1862141)
-
-
-
-
окна и двери,
-
-
-
-
инженерные коммуникации,
-
-
-
-
внутренние помещения
-
-
-
-
6.2.1.4
ул. Серафимовича, 86:
МКУ "ГХУ"
весь период
Итого:
-
-
-
-
кровля,
Бюджет города (КЦСР 1862141)
-
-
-
-
инженерные коммуникации,
-
-
-
-
внутренние помещения
-
-
-
-
6.2.1.5
пер. Соборный, 36:
МКУ "ГХУ"
весь период
Итого:
-
-
-
-
кровля,
Бюджет города (КЦСР 1862141)
-
-
-
-
инженерные коммуникации,
-
-
-
-
внутренние помещения
-
-
-
-
6.2.1.6
ул. Ленина, 44:
МКУ "ГХУ"
весь период
Итого:
-
-
-
-
кровля,
Бюджет города (КЦСР 1862141)
-
-
-
-
инженерные коммуникации,
-
-
-
-
внутренние помещения
-
-
-
-
6.2.1.7
ул. Воровского, 48:
МКУ "ГХУ"
весь период
Итого:
-
-
-
-
кровля,
Бюджет города (КЦСР 1862141)
-
-
-
-
фасад,
-
-
-
-
инженерные коммуникации,
-
-
-
-
внутренние помещения
-
-
-
-
6.2.1.8
ул. Советская, 2/10:
МКУ "ГХУ"
весь период
Итого:
-
-
-
-
кровля,
Бюджет города (КЦСР 1862141)
-
-
-
-
инженерные коммуникации,
-
-
-
-
внутренние помещения
-
-
-
-
6.2.1.9
пр. Коммунистический, 24:
МКУ "ГХУ"
весь период
Итого:
-
-
-
-
кровля,
Бюджет города (КЦСР 1862141)
-
-
-
-
инженерные коммуникации,
-
-
-
-
внутренние помещения
-
-
-
-
6.2.1.10
ул. Социалистическая, 77:
МКУ "ГХУ"
весь период
Итого:
-
-
-
-
кровля,
Бюджет города (КЦСР 1862141)
-
-
-
-
фасад,
-
-
-
-
инженерные коммуникации,
-
-
-
-
внутренние помещения
-
-
-
-
6.2.1.11
ул. Б. Садовая, 101:
МКУ "ГХУ"
весь период
Итого:
-
-
-
-
кровля,
Бюджет города (КЦСР 1862141)
-
-
-
-
инженерные коммуникации,
-
-
-
-
внутренние помещения
-
-
-
-
6.2.1.12
ул. Б. Садовая, 72/74:
МКУ "ГХУ"
весь период
Итого:
-
-
-
-
кровля,
Бюджет города (КЦСР 1862141)
-
-
-
-
инженерные коммуникации,
-
-
-
-
внутренние помещения
-
-
-
-
6.2.1.13
ул. 1-я Советская, 55:
МКУ "ГХУ"
весь период
Итого:
1670,0
1670,0
-
-
кровля,
Бюджет города (КЦСР 1862141)
1670,0
1670,0
-
-
инженерные коммуникации,
-
-
-
-
внутренние помещения
-
-
-
-
6.2.1.14
пр. Космонавтов, 24:
МКУ "ГХУ"
весь период
Итого:
-
-
-
-
кровля,
Бюджет города (КЦСР 1862141)
-
-
-
-
фасад,
-
-
-
-
инженерные коммуникации,
-
-
-
-
внутренние помещения
-
-
-
-
6.2.1.15
пер. Университетский, 48:
МКУ "ГХУ"
весь период
Итого:
-
-
-
-
кровля,
Бюджет города (КЦСР 1862141)
-
-
-
-
инженерные коммуникации,
-
-
-
-
внутренние помещения
-
-
-
-
6.2.1.16
пр. Сельмаш, 10:
МКУ "ГХУ"
весь период
Итого:
-
-
-
-
кровля,
Бюджет города (КЦСР 1862141)
-
-
-
-
инженерные коммуникации,
-
-
-
-
внутренние помещения
-
-
-
-
6.2.1.17
ул. Социалистическая, 135:
МКУ "ГХУ"
весь период
Итого:
-
-
-
-
кровля,
Бюджет города (КЦСР 1862141)
-
-
-
-
инженерные коммуникации,
-
-
-
-
внутренние помещения
-
-
-
-
6.2.2.
Повышение технического уровня автотранспортных средств, увеличение количества высокоэкономичных транспортных средств путем снижения количества автомобилей со сроком эксплуатации более 5 лет:
МКУ "ГХУ"
весь период
Всего:
46683,0
12961,0
17401,0
16321,0
Бюджет города (КЦСР 1862141)
46683,0
12961,0
17401,0
16321,0
6.2.2.1
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
МКУ "ГХУ"
весь период
Бюджет города (КЦСР 1862141)
35643,0
12961,0
11881,0
10801,0
6.2.2.2.
Увеличение количества высокоэкономичных транспортных средств
МКУ "ГХУ"
весь период
Бюджет города (КЦСР 1862141)
11040,0
-
5520,0
5520,0
Итого по мероприятиям подпрограммы № 6:
692091,94
217877,7
187311,4
286902,84
в том числе:
Бюджет города
692091,94
217877,7
187311,4
286902,84
Подпрограмма № 7 "Развитие рациональной системы хранения и использования архивных документов МКУ "Муниципальный архив города Ростова-на-Дону" в 2014-2016 годах"
7.1
Текущие расходы на обеспечение деятельности МКУ "Муниципальный архив города Ростова-на-Дону" (в том числе оплата труда, начисления на фонд оплаты труда, прочие выплаты работникам, материально-техническое обеспечение)
МКУ "Муниципаль-ный архив города Ростова-на-Дону"
весь период
Бюджет города (КЦСР 1870059)
10258,75
3705,55
3250,0
3303,2
7.2
Проведение комплекса мер по оцифровке учетной документации архива и формирование единой электронной системы учета архивных фондов
МКУ "Муниципальный архив города Ростова-на-Дону"
весь период
Бюджет города (КЦСР 1870059)
728,7
242,9
242,9
242,9
Итого по мероприятиям подпрограммы № 7:
10987,45
3948,45
3492,9
3546,1
в том числе:
Областной бюджет
-
-
-
-
Бюджет города
10987,45
3948,45
3492,9
3546,1
Муниципальная программа "Развитие системы муниципального управления в городе Ростове-на-Дону в 2014-2016 годах"
Итого по мероприятиям Программы:
1457983,68
504394,04
427168,8
526420,84
в том числе:
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
2636,90
1916,80
659,30
60,80
Бюджет города
1455346,78
502477,24
426509,50
526360,04

Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА


------------------------------------------------------------------