По датам

2014

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации г. Ростова н/Д от 02.06.2014 N 609 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 27.11.2013 N 1292 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2014-2016 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июня 2014 г. № 609

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ ОТ 27.11.2013 № 1292
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2014-2016 ГОДЫ"

В соответствии с пунктом 7.1 раздела 7 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 18.10.2013 № 1165 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону", в связи с корректировкой перечня программных мероприятий, увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 27.11.2013 № 1292 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2014-2016 годы" следующие изменения:
1.1. пункт 4 изложить в редакции:
"4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по социальным вопросам) С.К. Сухариева.";
1.2. в приложении:
1.2.1. в паспорте Программы:
1.2.1.1. строку "Задачи Программы" изложить в редакции:

"Задачи Программы
- оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан посредством реализации социальных гарантий и увеличения адресной социальной помощи;
- содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми, в том числе многодетных;
- повышение уровня социального обслуживания;
- укрепление материально-технической базы муниципальных казенных учреждений "Управление социальной защиты населения" районов города Ростова-на-Дону (далее - УСЗН);
- обеспечение полной противопожарной безопасности граждан, посещающих УСЗН;
- ограничение роста размера платы граждан за коммунальные услуги";

1.2.1.2. строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в редакции:

"Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы - 16878171,6 тыс. рублей.
Из общего объема финансирования Программы:
средства федерального бюджета - 3887596,3 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 - 1284039,2 тыс. рублей,
2015 - 1290473,7 тыс. рублей,
2016 - 1313083,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 11318912,3 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 - 3755334,8 тыс. рублей,
2015 - 3627513,9 тыс. рублей,
2016 - 3936063,6 тыс. рублей;
средства бюджета города - 1585757,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 - 935022,6 тыс. рублей,
2015 - 318902,3 тыс. рублей,
2016 - 331833,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 85905,1 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 - 28586,3 тыс. рублей,
2015 - 28645,6 тыс. рублей,
2016 - 28673,2 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете города на соответствующий период";

1.2.1.3. строку "Целевые индикаторы и показатели" изложить в редакции:

"Целевые индикаторы и показатели
1. Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право к 2016 году - 849,8 рубля.
2. Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 15 процентов от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе к 2016 году - 6 процентов.
3. Сумма социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя к 2016 году - 5265 рублей.
4. Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе к 2016 году - 5,7 процента.
5. Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к 2016 году - 100 процентов.
6. Уровень обеспечения противопожарной безопасности граждан, посещающих УСЗН, к 2016 году - 100 процентов.
7. Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в подразделениях социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги, к 2016 году - 97 процентов.
8. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий уровень декабря 2013 года: в первом полугодии 2014 года - 100 процентов; во втором полугодии 2014 года - более чем на 106,5 процента";

1.2.2. раздел II изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2.3. в разделе III таблицу 1 изложить в редакции:

"Таблица 1

МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

(тыс. рублей)
N
п/п
Наименование мероприятия
Муниципальный заказчик
Источники финансирования
Объем финансирования
всего
2014 год
2015 год
2016 год
1.
Приобретение основных средств (машины, оборудование, транспортные средства, инструменты и др.)
ДСЗН
бюджет города
1199,0
1199,0
0,0
0,0

Итого


1199,0
1199,0
0,0
0,0
";

1.2.4. раздел IV изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.2.5. в разделе VI:
1.2.5.1. абзац 10 исключить;
1.2.5.2. абзац 11 исключить;
1.3. приложение к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по социальным вопросам) С.К. Сухариева.

Мэр
(глава Администрации) города
М.А.ЧЕРНЫШЕВ
Постановление вносит
Департамент социальной
защиты населения города





Приложение 1
к постановлению
Администрации города
от 02.06.2014 № 609

РАЗДЕЛ II
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ
ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Главная цель разработки Программы - повышение качества жизни отдельных категорий населения города.
Основными целями Программы являются:
1. Повышение благосостояния отдельных категорий населения города, предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством.
2. Социальная поддержка семей, имеющих детей.
3. Повышение доступности и качества социальных услуг в соответствии с государственными стандартами в подразделениях социального обслуживания.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих основных задач:
1. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан посредством реализации социальных гарантий и увеличения адресной социальной помощи.
2. Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми, в том числе многодетных.
3. Повышение уровня социального обслуживания.
4. Укрепление материально-технической базы УСЗН.
5. Обеспечение полной противопожарной безопасности граждан, посещающих УСЗН.
С 2010 года финансовое обеспечение УСЗН в части подразделений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов) осуществляется на основе муниципальных заданий, что позволит достигнуть следующих количественных показателей по муниципальным услугам:

Наименование услуги
Единица измерения услуги
Категория потребителей услуг
Объем задания
1.1. Социальные услуги без обеспечения проживания, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам), частично утратившим способность к самообслуживанию
в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью и нуждающимся в посторонней поддержке, социально-бытовой помощи в надомных условиях
человек
Граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет) и инвалиды (в том числе дети-инвалиды), частично утратившие способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью
10622
1.2. Социально-медицинские услуги без обеспечения проживания, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично утратившим способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью и нуждающимся в посторонней поддержке в надомных условиях
человек
Граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет) и инвалиды, частично утратившие способность к самообслуживанию, страдающие психическими расстройствами (в стадии ремиссии), туберкулезом (за исключением активной формы), тяжелыми заболеваниями (в том числе онкологическими) в поздних стадиях
247

Сроки реализации Программы

Программа реализуется в 2014-2016 годах. Мероприятия Программы будут выполняться в соответствии с установленными сроками.
Этапы реализации Программы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п
Наименование показателей результативности
Единица измерения
Базовое значение показателя
Значения целевых показателей муниципальной программы
2014 год
2015 год
2016 год
1.
Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право
руб.
775,1
780,6
848,0
849,8
2.
Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 15 процентов от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе
процент
6,4
6,1
6,1
6,0
3.
Сумма социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя
руб.
4231
4520
5014
5265
4.
Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе
процент
6,3
5,9
5,8
5,7
5.
Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам)
процент
100
100
100
100
6.
Уровень обеспечения противопожарной безопасности граждан, посещающих УСЗН
процент
100
100
100
100
7.
Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в подразделениях социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги
процент
95
95
96
97
8.
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий уровень декабря 2013 года:
- в первом полугодии 2014 года - 100 процентов;
- во втором полугодии 2014 года - более чем на 106,5 процента
процент
100
100
-
-

Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА





Приложение 2
к постановлению
Администрации
города Ростова-на-Дону
от 02.06.2014 № 609

РАЗДЕЛ IV
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В 2014-2016 годах общий объем средств на реализацию мероприятий Программы, по предварительным расчетам, ожидается 16878,2 млн. рублей за счет средств федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных средств. Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы приведены в таблице "Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы".

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(тыс. рублей)
Источники финансирования
Всего
В том числе по годам
2014
2015
2016
ДСЗН




Итого финансирование по Программе
16878171,6
6002982,9
5265535,5
5609653,2
в том числе:




федеральный бюджет
3887596,3
1284039,2
1290473,7
1313083,4
областной бюджет
11318912,3
3755334,8
3627513,9
3936063,6
бюджет города
1585757,9
935022,6
318902,3
331833,0
внебюджетные средства
85905,1
28586,3
28645,6
28673,2
из них:




расходы капитального характера
1199,0
1199,0
0,0
0,0
Подпрограмма I
5116461,1
1766119,1
1618289,0
1732053,0
в том числе:




федеральный бюджет
888163,5
312490,0
281544,6
294128,9
областной бюджет
3235241,1
980212,9
1083247,2
1171781,0
бюджет города
993056,5
473416,2
253497,2
266143,1
из них:




расходы капитального характера
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма II
10353561,8
3218045,2
3452452,6
3683064,0
в том числе:




федеральный бюджет
2993187,7
969467,5
1006847,4
1016872,8
областной бюджет
7154606,3
2177861,2
2377994,8
2598750,3
бюджет города
119862,7
42130,2
38964,8
38767,7
внебюджетные средства
85905,1
28586,3
28645,6
28673,2
из них:




расходы капитального характера
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма III
6245,1
2081,7
2081,7
2081,7
в том числе:




федеральный бюджет
6245,1
2081,7
2081,7
2081,7
бюджет города
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:




расходы капитального характера
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма IV
582006,3
196839,6
192712,2
192454,5
в том числе:




областной бюджет
502322,1
170517,9
166271,9
165532,3
бюджет города
79684,2
26321,7
26440,3
26922,2
из них:




расходы капитального характера
1199,0
1199,0
0,0
0,0
Подпрограмма V
819897,3
819897,3
0,0
0,0
в том числе:




областной бюджет
426742,8
426742,8
0,0
0,0
бюджет города
393154,5
393154,5
0,0
0,0
из них:




расходы капитального характера
0,0
0,0
0,0
0,0

Объемы и источники финансового обеспечения Программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.
Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете города на соответствующий период.
При изменении объемов финансового обеспечения Программы муниципальный заказчик Программы в установленном порядке вносит изменения в Программу и уточняет перечень программных мероприятий.

Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА





Приложение 3
к постановлению
Администрации
города Ростова-на-Дону
от 02.06.2014 № 609

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

(тыс. руб.)
N
п/п
Наименование мероприятия
Муниципальный заказчик, исполнитель
Сроки выполнения
Источники финансирования (КЦСР)
Объем финансирования
всего
2014
2015
2016
1. Подпрограмма "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей"
1.1. Направление "Государственные гарантии социальной поддержки семей, в том числе с несовершеннолетними детьми"
1.1.1
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей
ДСЗН, УСЗН
весь период
областной бюджет
(04 1 7215)
379377,8
116430,8
126161,3
136785,7
1.1.2
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей
ДСЗН, УСЗН
весь период
областной бюджет
(04 1 7216)
187092,4
59293,6
62334,3
65464,5
1.1.3
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
ДСЗН, УСЗН
весь период
федеральный бюджет
(04 1 5270)
14741,8
4736,8
4950,0
5055,0
1.1.4
Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка
ДСЗН, УСЗН
весь период
областной бюджет
(04 1 7217)
535144,1
169530,3
178211,3
187402,5
1.1.5
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала
ДСЗН, УСЗН
2015-2016
областной бюджет
(04 1 7221)
46796,0
0,0
22827,3
23968,7
1.1.6
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей
ДСЗН, УСЗН
весь период
областной бюджет
(04 1 7224)
3610,7
1143,9
1202,6
1264,2
1.1.7
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
ДСЗН, УСЗН
2014
федеральный бюджет
(04 1 5084)
43040,4
43040,4
0,0
0,0
весь период
областной бюджет
(04 1 7225)
73700,9
20441,0
24409,7
28850,2
1.1.8
Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях
ДСЗН, УСЗН
весь период
областной бюджет
(04 1 7220)
344455,9
110004,1
114745,1
119706,7
1.1.9
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
ДСЗН, УСЗН
весь период
областной бюджет
(04 1 7210)
1643667,1
496583,0
546229,1
600855,0
1.1.10
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения
ДСЗН, УСЗН
весь период
областной бюджет
(04 1 7212)
21396,2
6786,2
7126,5
7483,5
1.1.11
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 15.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
ДСЗН, УСЗН
весь период
федеральный бюджет
(04 1 5380)
830381,3
264712,8
276594,6
289073,9

ИТОГО



4123404,6
1292702,9
1364791,8
1465909,9
1.2. Направление "Дополнительные меры социальной поддержки, направленные на повышение качества жизни семей с детьми"
1.2.1
Расходы по организации социальных выплат гражданам
ДСЗН, УСЗН
весь период
бюджет города
(04 1 1103)
12008,6
4089,5
3892,9
4026,2
1.2.2
Предоставление льготного проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси) обучающимся общеобразовательных учреждений, профессиональных училищ и лицеев, находящихся на территории г. Ростова-на-Дону, пенсионерам, достигшим возраста, дающего право на получение трудовой пенсии по старости, не имеющим других льгот
ДСЗН, УСЗН
весь период
бюджет города
(04 1 1102)
808744,1
299826,9
248252,3
260664,9
1.2.3
Мероприятия по поддержке социально незащищенных категорий граждан
ДСЗН, УСЗН
весь период
бюджет города
(04 1 1005)
168798,8
168154,8
272,0
372,0
1.2.4
Расходы на оплату общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
ДСЗН, УСЗН
весь период
бюджет города
(04 1 2024)
3505,0
1345,0
1080,0
1080,0

ИТОГО



993056,5
473416,2
253497,2
266143,1
Всего по подпрограмме, в том числе:



5116461,1
1766119,1
1618289,0
1732053,0

федеральный бюджет



888163,5
312490,0
281544,6
294128,9

областной бюджет



3235241,1
980212,9
1083247,2
1171781,0

бюджет города



993056,5
473416,2
253497,2
266143,1
2. Подпрограмма "Обеспечение достойного уровня жизни ветеранов Великой Отечественной войны и граждан пожилого возраста"
2.1. Направление "Государственные гарантии социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и граждан пожилого возраста"
2.1.1
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
ДСЗН, УСЗН
весь период
федеральный бюджет
(04 2 5250)
2993187,7
969467,5
1006847,4
1016872,8
2.1.2
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда", за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений
ДСЗН, УСЗН
весь период
областной бюджет
(04 2 7205)
4830452,7
1493018,0
1606372,4
1731062,3
2.1.3
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений
ДСЗН, УСЗН
весь период
областной бюджет
(04 2 7206)
56077,2
18692,4
18692,4
18692,4
2.1.4
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда Ростовской области", за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений
ДСЗН, УСЗН
весь период
областной бюджет
(04 2 7208)
1049952,8
324214,1
349153,0
376585,7
2.1.5
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения
ДСЗН, УСЗН
весь период
областной бюджет
(04 2 7207)
133890,1
40978,0
44512,3
48399,8
2.1.6
Расходы на осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22 октября 2004 года № 185-ЗС "О социальном обслуживании населения Ростовской области", за исключением возмещения коммунальных расходов учреждений социального обслуживания, а также случаев осуществления указанных полномочий государственными учреждениями социального обслуживания
УСЗН
весь период
областной бюджет
(04 2 7226)
1084233,5
300958,7
359264,7
424010,1

ИТОГО



10147794,0
3147328,7
3384842,2
3615623,1
2.2. Направление "Дополнительные меры социальной поддержки, оказываемые ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам пожилого возраста"
2.2.1
Предоставление мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Ростова-на-Дону"
ДСЗН, УСЗН
весь период
бюджет города
(04 2 1111)
2653,7
751,5
927,9
974,3
2.2.2
Выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, военнослужащим последнего военного призыва ко Дню Победы
ДСЗН, УСЗН
весь период
бюджет города
(04 2 1007)
36476,0
12405,5
12157,0
11913,5
2.2.3
Расходы по организации социальных выплат гражданам
ДСЗН, УСЗН
весь период
бюджет города
(04 2 1105)
60,0
20,0
20,0
20,0
2.2.4
Мероприятия по поддержке социально незащищенных категорий граждан
ДСЗН, УСЗН
весь период
бюджет города
(04 2 1005)
50,0
50,0
0,0
0,0
2.2.5
Назначение и выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы города Ростова-на-Дону
УСЗН
весь период
бюджет города
(04 2 1104)
80623,0
28903,2
25859,9
25859,9
2.2.6
Дополнительная помощь по улучшению социально-бытовых условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны
предприятия города
весь период
внебюджетные средства
3083,4
1222,4
1023,0
838,0
2.2.7
Помощь за счет предприятий и учреждений нуждающимся гражданам из числа работающих на предприятиях, членам их семей, бывшим работникам - пенсионерам, инвалидам
предприятия города
весь период
внебюджетные средства
82821,7
27363,9
27622,6
27835,2
2.2.8
Проведение опроса граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), находящихся на социальном обслуживании, о качестве и доступности получения социальных услуг
УСЗН
весь период
х
х
х
х
х

ИТОГО



205767,8
70716,5
67610,4
67440,9
Всего по подпрограмме, в том числе:



10353561,8
3218045,2
3452452,6
3683064,0

федеральный бюджет



2993187,7
969467,5
1006847,4
1016872,8

областной бюджет



7154606,3
2177861,2
2377994,8
2598750,3

бюджет города



119862,7
42130,2
38964,8
38767,7

внебюджетные средства



85905,1
28586,3
28645,6
28673,2
3. Подпрограмма "Социальная интеграция инвалидов, формирование доступной среды и жизнедеятельности инвалидов"
3.1. Направление "Государственные гарантии социальной поддержки и социальной адаптации инвалидов"
3.1.1
Выплата инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"
ДСЗН, УСЗН
весь период
федеральный бюджет
(04 3 5280)
6245,1
2081,7
2081,7
2081,7

ИТОГО



6245,1
2081,7
2081,7
2081,7
3.2. Направление "Дополнительные меры социальной поддержки, оказываемые инвалидам и другим маломобильным группам населения"
3.2.1
Комплекс оздоровительных и реабилитационных мероприятий в бассейне для детей-инвалидов
ДСЗН, УСЗН
весь период
бюджет города
(04 3 1106)
0,0
0,0
0,0
0,0

ИТОГО



0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по подпрограмме, в том числе:



6245,1
2081,7
2081,7
2081,7

федеральный бюджет



6245,1
2081,7
2081,7
2081,7

бюджет города



0,0
0,0
0,0
0,0
4. Подпрограмма "Руководство и управление в сфере установленных функций"
4.1
Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области", по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области", а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС "Об адресной социальной помощи в Ростовской области"
ДСЗН, УСЗН
весь период
областной бюджет
(04 4 7211)
502322,1
170517,9
166271,9
165532,3
4.2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону
ДСЗН, УСЗН
весь период
бюджет города
(04 4 0059)
41572,0
13955,5
13567,3
14049,2
4.3
Мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
ДСЗН
весь период
бюджет города
(04 4 0011)
10059,0
3353,0
3353,0
3353,0
бюджет города
(04 4 0019)
246,3
82,1
82,1
82,1
4.4
Расходы на обеспечение деятельности работников, должности которых не относятся к должностям муниципальной службы
УСЗН
весь период
бюджет города
(04 4 0029)
10046,1
3348,7
3348,7
3348,7
4.5
Реализация направления расходов (уплата налогов, сборов и иных платежей)
ДСЗН, УСЗН
весь период
бюджет города
(04 4 9999)
17760,8
5582,4
6089,2
6089,2

Всего по подпрограмме, в том числе:



582006,3
196839,6
192712,2
192454,5

областной бюджет



502322,1
170517,9
166271,9
165532,3

бюджет города



79684,2
26321,7
26440,3
26922,2
5. Подпрограмма "Дополнительные меры по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги"
5.1
Субсидии теплоснабжающим организациям в целях ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги в 2014 году
ДЖКХ,
"УЖКХ" районов
2014
областной бюджет
(04 5 7366)
264153,7
264153,7
0,0
0,0
областной бюджет
(04 5 7370)
162589,1
162589,1
0,0
0,0
бюджет города
(04 5 6017)
393094,6
393094,6
0,0
0,0
5.2
Субсидии теплоснабжающим организациям в целях ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги в 2013 году (кредиторская задолженность)


бюджет города
(04 5 6017)
59,9
59,9
0,0
0,0

Всего по подпрограмме, в том числе:



819897,3
819897,3
0,0
0,0

областной бюджет



426742,8
426742,8
0,0
0,0

бюджет города



393154,5
393154,5
0,0
0,0
Всего по Программе, в том числе:



16878171,6
6002982,9
5265535,5
5609653,2

федеральный бюджет



3887596,3
1284039,2
1290473,7
1313083,4

областной бюджет



11318912,3
3755334,8
3627513,9
3936063,6

бюджет города



1585757,9
935022,6
318902,3
331833,0

внебюджетные средства



85905,1
28586,3
28645,6
28673,2

Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА


------------------------------------------------------------------