По датам

2014

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации г. Ростова н/Д от 22.08.2014 N 940 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.11.2013 N 1318 "Об утверждении муниципальной программы "Защита населения и территории города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций на 2014-2018 годы" "



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2014 г. № 940

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ ОТ 29.11.2013 № 1318
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ НА 2014-2018 ГОДЫ" (РЕД. ОТ 22.04.2014)"

В соответствии с пунктом 7.1 раздела 7 постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 18.10.2013 № 1165 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону", в связи с уменьшением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, а также перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы, в том числе за счет полученной экономии бюджетных средств при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, без изменения общего объема финансирования Программы постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.11.2013 № 1318 "Об утверждении муниципальной программы "Защита населения и территории города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций на 2014-2018 годы" (ред. от 22.04.2014)" следующие изменения:
1.1. В приложении 1 к постановлению:
1.1.1. в паспорте муниципальной программы:
1.1.1.1. строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в редакции:

"Объемы и источники финансирования Программы
Ресурсное обеспечение Программы составляют средства из бюджета города.
Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию в бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.
Всего на реализацию Программы запланировано 873810,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 161591,8 тыс. рублей;
2015 год - 155798,1 тыс. рублей;
2016 год - 155798,1 тыс. рублей;
2017 год - 201019,2 тыс. рублей;
2018 год - 199603,3 тыс. рублей";

1.1.1.2. раздел 4 "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В 2014-2018 ГОДАХ И ПОДПРОГРАММ

N
п/п
Источники финансирования
Всего
В том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
Подпрограмма № 1
"Развитие спасательных сил (сил экстренного реагирования) города Ростова-на-Дону на 2014-2018 годы"
Средства бюджета города Ростова-на-Дону
333576,1
56395,3
52662,0
52833,2
84388,1
87297,5
Итого по подпрограмме № 1
333576,1
56395,3
52662,0
52833,2
84388,1
87297,5
Подпрограмма № 2
"Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2018 годы"
Средства бюджета города Ростова-на-Дону
252803,5
52289,6
49524,9
49353,7
50967,8
50667,5
Итого по подпрограмме № 2
252803,5
52289,6
49524,9
49353,7
50967,8
50667,5
Подпрограмма № 3
"Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города - создание и содержание систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей на 2014-2018 годы"
Средства бюджета города Ростова-на-Дону
292930,9
58406,9
53611,2
53611,2
65663,3
61638,3
Итого по подпрограмме № 3
292930,9
58406,9
53611,2
53611,2
65663,3
61638,3
Программа
"Защита населения и территорий города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций на 2014-2018 годы"
Средства бюджета города Ростова-на-Дону
873810,5
161591,8
155798,1
155798,1
201019,2
199603,3
Итого по Программе
873810,5
161591,8
155798,1
155798,1
201019,2
199603,3
";

1.1.2. в приложении 1 к муниципальной программе "Защита населения и территории города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций на 2014-2018 годы":
1.1.2.1. в паспорте подпрограммы 1:
1.1.2.1.1. строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы составляют средства из бюджета города.
Всего на реализацию подпрограммы запланировано 333576,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 56395,3 тыс. рублей;
2015 год - 52662,0 тыс. рублей;
2016 год - 52833,2 тыс. рублей;
2017 год - 84388,1 тыс. рублей;
2018 год - 87297,5 тыс. рублей";

1.1.2.1.2. раздел 4 "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в редакции:
"Источник финансирования подпрограммы - бюджет города.
Всего на реализацию подпрограммы запланировано 333576,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 56395,3 тыс. рублей;
2015 год - 52662,0 тыс. рублей;
2016 год - 52833,2 тыс. рублей;
2017 год - 84388,1 тыс. рублей;
2018 год - 87297,5 тыс. рублей.
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию подпрограммы, является МКУ "Управление по делам ГОиЧС" города Ростова-на-Дону.".
1.1.3. в приложении 5 к муниципальной программе "Защита населения и территории города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций на 2014-2018 годы":
1.1.3.1. строку "Система программных мероприятий" изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города М.В. Васильева.

Мэр
(глава Администрации) города
М.А.ЧЕРНЫШЕВ
Постановление вносит
МКУ "Управление по делам ГОиЧС"





Приложение
к постановлению
Администрации города
от 22.08.2014 № 940

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

N
п/п
Наименование мероприятия
Муниципальный заказчик, исполнитель
Сроки выполнения
Источники финансирования КЦСР
Объем финансирования
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Подпрограмма № 1. "Развитие спасательных сил (сил экстренного реагирования) города Ростова-на-Дону на 2014-2018 годы"
Направление 1. Организация деятельности поисково-спасательной службы
1.1.
Содержание работников, задействованных на непосредственном решении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
МКУ
2014-2018 гг.
1110059
Коды статей: 211, 212, 213
223726,1
42402,5
45330,9
45330,9
45330,9
45330,9
1.2.
Поддержание автомобильной, спец. техники, специального оборудования в готовности к выполнению аварийно-спасательных и других неотложных работ (техническое обслуживание, текущий ремонт, закупка запасных частей, аккумуляторных батарей, тех. осмотр автомобилей, приборов безопасности грузоподъемных машин, страхование автомобилей, опасных производственных объектов, поверка приборов, в том числе с использованием передвижной лаборатории, испытание оборудования)
МКУ
2014-2018 гг.
1110059
25145,9
5357,3
4978,1
4896,0
4907,1
5007,4
1.3.
Обеспечение соц. защиты спасателей (страхование, реабилитация, мед. освидетельствование, исследование на ртуть)
МКУ
2014-2018 гг.
1110059
1150,8
340,6
180,4
180,4
224,7
224,7
1.4.
Материально-техническое обеспечение деятельности поисково-спасательной службы
МКУ
2014-2018 гг.
1110059
10025,8
1929,8
1611,0
2303,7
1913,1
2268,2
1.5.
Мероприятия по текущему ремонту зданий, помещений поисково-спасательной службы
МКУ
2014-2018 гг.
1110059
2232,4
2232,4
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6.
Обеспечение специальной автомобильной техникой, аварийно-спасательным инструментом и имуществом
МКУ
2014-2018 гг.
1110059
24982,1
3834,9
58,7
58,7
9243,0
11786,8
1.7.
Обеспечение работников ПСС средствами индивидуальной защиты, приборами РХР, дезинфицирующими средствами
МКУ
2014-2018 гг.
1110059
745,1
110,7
391,9
12,5
65,9
164,1
1.8.
Мероприятия по профессиональной подготовке работников ПСС
МКУ
2014-2018 гг.
1110059
1149,1
187,1
111,0
51,0
494,0
306,0
Всего по направлению 1

289157,3
56395,3
52662,0
52833,2
62178,7
65088,1
Направление 2. Создание аварийно-спасательных формирований в составе поисково-спасательной службы
2.1.
Создание специализированного поисково-спасательного отряда (увеличение численности поисково-спасательной службы на 25 чел.)
МКУ
2015-2018 гг.
1110059
44418,8
0,0
0,0
0,0
22209,4
22209,4
Всего по направлению 2

44418,8
0,0
0,0
0,0
22209,4
22209,4
Всего по подпрограмме № 1

333576,1
56395,3
52662,0
52833,2
84388,1
87297,5
Подпрограмма № 2. "Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2018 годы"
Направление 1. Обеспечение эффективного функционирования системы управления силами и средствами гражданской обороны, защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности
1.1.
Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
МКУ

1120059
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Содержание работников аппарата руководства, функциональных отделов и служб
МКУ
2014-2018 гг.
1120059
186791,2
35376,0
37853,8
37853,8
37853,8
37853,8
1.3.
Коммунальные услуги
МКУ
2014-2018 гг.
1120059
11669,0
2333,8
2333,8
2333,8
2333,8
2333,8
1.4.
Материально-техническое обеспечение деятельности Управления
МКУ
2014-2018 гг.
1120059
1129012
23009,2
3564,3
4242,7
4273,7
5457,5
5471,0
1.5.
Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности
ПСС
2014-2018 гг.
1120059
172,5
0,0
0,0
0,0
122,5
50,0
1.6.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
МКУ
2014-2018 гг.
1122062
1000,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
1.6.1.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Управление образования города Ростова-на-Дону; Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7.
Развитие системы реагирования на ЧС, комплексного управления безопасностью населения и территории города
МКУ
2014-2018 гг.
1120059
656,4
206,8
236,1
0,0
209,9
3,6
1.8.
Развертывание Системы-112 (системы единого номера вызова экстренных служб "112")
МКУ
2014-2018 гг.
1120059
1233,0
820,1
20,1
89,0
151,9
151,9
1.9.
Совершенствование материально-технической базы городских курсов ГО, повышение уровня обученности населения города в области ГО, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
МКУ
2014-2018 гг.
1120059
611,6
108,0
143,4
108,4
143,4
108,4
Всего по направлению 1

225142,9
42609,0
45029,9
44858,7
46472,8
46172,5
Направление 2. Обеспечение функционирования пунктов управления администраций города и районов
2.1.
Содержание работников пунктов управления
МКУ
2014-2018 гг.
1120059
14098,3
2595,9
2875,6
2875,6
2875,6
2875,6
2.2.
Материально-техническое обеспечение пунктов управления
МКУ
2014-2018 гг.
1120059
592,7
129,1
115,9
115,9
115,9
115,9
Итого по направлению 2

14691,0
2725,0
2991,5
2991,5
2991,5
2991,5
Направление 3. Мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций местного самоуправления
3.1.
Расходы на содержание муниципальных служащих
МКУ
2014-2018
1120011
7469,6
1455,6
1503,5
1503,5
1503,5
1503,5
Итого по направлению 3

7469,6
1455,6
1503,5
1503,5
1503,5
1503,5
Итого по подпрограмме № 2

247303,5
46789,6
49524,9
49353,7
50967,8
50667,5
Подпрограмма № 3. "Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города - создание и содержание систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей на 2014-2018 годы"
Направление 1. Организационно-технические мероприятия по содержанию систем видеонаблюдения
1.1.
Содержание работников МБУ "Защита и безопасность"
МБУ
2014-2018 гг.
1130059
132947,6
25565,6
26844,0
26845,0
26846,0
26847,0
1.2.
Поддержание автомобильной техники и специального оборудования в готовности к выполнению задач по предназначению
МБУ
2014-2018 гг.
1130059
5078,6
944,6
1026,6
1006,1
1043,9
1057,4
1.3.
Восстановление и техническое обслуживание линейных сооружений КСВ "Безопасный город"
МБУ
2014-2018 гг.
1130059
465,2
75,2
344,4
15,2
15,2
15,2
1.4.
Диагностика и ремонт оборудования КСВ "Безопасный город"
МБУ
2014-2018 гг.
1130059
9928,0
2004,0
1906,0
1906,0
2206,0
1906,0
1.5.
Содержание и текущее обслуживание временных и стационарных сооружений КСВ "Безопасный город"
МБУ
2014-2018 гг.
1130059
31939,0
3883,0
7014,0
7014,0
7014,0
7014,0
1.6.
Мероприятия по материально-техническому обеспечению
МБУ
2014-2018 гг.
1130059
33175,1
5850,5
6315,2
6358,4
7353,9
7297,1
1.7.
Охрана труда (аттестация рабочих мест, медицинский осмотр, обеспечение средствами пожарной безопасности и планами эвакуации, оборудование информационными стендами и материалами, обеспечение работников специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты)
МБУ
2014-2018 гг.
1130059
3910,8
1032,4
841,2
472,1
836,8
728,3
1.8.
Обеспечение энергоресурсами
МБУ
2014-2018 гг.
1130059
2893,6
514,4
594,8
594,8
594,8
594,8
1.9.
Обучение работников
МБУ
2014-2018 гг.
1130059
1760,4
485,2
224,8
18,0
726,2
306,2
1.10.
Текущее обслуживание и содержание зданий и помещений МБУ "Защита и безопасность"
МБУ
2014-2018 гг.
1130059
2542,4
1005,0
255,4
276,0
506,0
500,0
1.11.
Запчасти, материалы и принадлежности
МБУ
2014-2018 гг.
1130059
8937,0
2952,5
0,0
360,0
3528,0
2096,5
1.12.
Текущее обслуживание аппаратно-программных комплексов КСВ "Безопасный город" (замена, обновление программного обеспечения, закупка и замена их составных частей)
МБУ
2014-2018 гг.
1130059
20297,9
6619,3
3193,4
3132,9
3961,2
3391,1
1.13
Материально-техническое обеспечение эксплуатации систем КСВ "Безопасный город"
МБУ
2014-2018 гг.
1130059
5921,0
1770,1
840,6
788,9
1268,6
1252,8
Всего по направлению 1

259796,6
52701,8
49400,4
48787,4
55900,6
53006,4
Направление 2. Мероприятия по модернизации систем видеонаблюдения
2.1.
Мероприятия по модернизации систем видеонаблюдения
МБУ
2014-2018 гг.
Бюджет города
33134,3
5705,1
4210,8
4823,8
9762,7
8631,9
2.2.
Замена выслужившего сроки эксплуатации и вышедшего из строя оборудования, установка цифровых камер высокого разрешения
МБУ
2014-2018 гг.
Бюджет города
В рамках уставной деятельности в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий период
Всего по направлению 2

33134,3
5705,1
4210,8
4823,8
9762,7
8631,9
Всего по подпрограмме № 3

292930,9
58406,9
53611,2
53611,2
65663,3
61638,3
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

873810,5
161591,8
155798,1
155798,1
201019,2
199603,3

Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА


------------------------------------------------------------------